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  来源:梧桐树下V

  文/梧桐小新

  近日 ,华扬联众数字技术股份有限公司(ST华扬(维权),603825)披露关于公司及相关人员收到北京证监局《行政处罚事先告知书》的公告 。经查,华扬联众未按规定披露控股股东 、实际控制人18 ,153万元非经营性资金占用事项,导致相关定期报告存在重大遗漏;少计提对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款的坏账准备,导致2021年、2022年年度报告分别虚增利润总额1 ,732.96万元、6,939.31万元。北京证监局拟对华扬联众处以500万元的罚款,对2名相关责任人分别处以750万元 、200万元的罚款。

  同日 ,华扬联众还披露关于实施其他风险警示暨停牌的公告 。公司股票于2025年8月25日停牌1天,2025年8月26日起实施其他风险警示,股票简称由“华扬联众 ”变更为“ST华扬 ”。

  一 、1.82亿资金占用被罚

  《行政处罚事先告知书》显示 ,华扬联众涉嫌违法的事实如下:

  1、华扬联众未按规定披露控股股东、实际控制人非经营性资金占用事项 ,导致相关定期报告存在重大遗漏

  2021年,华扬联众及其全资子公司北京华扬创想广告有限公司通过北京嘉实兆丰投资管理有限公司累计向华扬联众控股股东 、实际控制人苏同提供资金18,153万元 ,构成控股股东、实际控制人非经营性资金占用。华扬联众在2021年半年度报告、2021年年度报告中,未按规定披露的控股股东 、实际控制人非经营性资金占用发生额均为18,153万元 ,分别占当期披露净资产的比例为10.02%和7.84% 。华扬联众在2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告 、2022年年度报告、2023年半年度报告中,未按规定披露的控股股东、实际控制人非经营性资金占用余额均为18,153万元 ,占当期披露净资产的比例分别为10.02% 、7.84%、7.91%、11.73%和12.07%。截至2023年12月31日,华扬联众已收回上述被占用资金。

  2 、华扬联众少计提应收账款坏账准备,导致相关定期报告存在虚假记载

  华扬联众少计提对北京鑫诺科捷商贸有限公司应收账款的坏账准备 ,导致2021年年度报告 、2022年年度报告分别虚增利润总额1,732.96万元、6,939.31万元 ,占当期披露利润总额的比例分别为6.72%、10.31% 。2025年7月10日 ,华扬联众发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,更正了相关财务信息。

  苏同时任华扬联众董事长 、总经理,组织、安排案涉非经营性资金占用和少计提应收账款坏账准备事项 ,郭建军时任华扬联众副总经理、财务负责人 、董事会秘书,知悉案涉非经营性资金占用和少计提应收账款坏账准备事项,且苏同、郭建军签字保证华扬联众相关定期报告内容真实、准确 、完整 ,未勤勉尽责。依据《证券法》第八十二条第三款的规定,苏同、郭建军是华扬联众案涉信息披露违法行为直接负责的主管人员 。

  同时,苏同时任华扬联众控股股东、实际控制人 ,组织 、安排案涉非经营性资金占用和少计提应收账款坏账准备事项,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述的“发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为”的情形 。

  北京证监局拟决定:

  1 、对华扬联众数字技术股份有限公司责令改正,给予警告 ,并处以500万元的罚款;

  2 、对苏同给予警告,并处以750万元的罚款,其中作为控股股东、实际控制人处以500万元的罚款 ,作为直接负责的主管人员处以250万元的罚款;

  3、对郭建军给予警告 ,并处以200万元的罚款。

  二 、预付款存疑,2022年年报曾被出具保留意见

  公告显示,中兴华会计师事务所作为华扬联众2022年度审计报告机构 ,曾对公司2022年度财务报告出具保留意见,系因公司全资子公司驷轩苑(北京)数字技术有限公司预付北京星驰邦汽车技术服务中心(有限合伙)4.02亿元款项资金流向及相关业务的商业合理性、可回收性存疑。

  2023年度,公司改聘中兴财光华会计师事务所 ,其对公司2023年度财务报告和内部控制报告均出具标准无保留意见,并出具专项说明称2022年度审计报告所涉非标事项影响已消除 。

  三、公司实控人和前任副总曾操纵自家股票,亏损近1亿

  2025年1月 ,华扬联众曾收到证监会《行政处罚决定书》,公司实际控制人苏同和前任副总经理杨宁利用相关证券账户操纵“华扬联众”。

  据公告,苏同 、杨宁于2020年7月20日至2021年1月5日期间(以下简称操纵期间或涉案期间) ,通过借用杨某龙安信证券账户(股东代码A782***353)等19个证券账户,及苏同母亲姜某某海通证券账户(股东代码A854***732),合计控制使用20个证券账户(以下简称账户组)交易“华扬联众 ”。苏同、杨宁操纵的资金来源主要为苏同自有资金和账户组配资资金 。苏同、杨宁在操纵“华扬联众”过程中分工协作 ,相互配合 ,属于共同违法主体。其中,苏同主要负责提供资金 、总体决策、出面与配资中介签订合同等;杨宁主要负责寻找并管理配资账户、组织交易团队下单交易 、统筹安排支付配资账户利息和退补保证金等。

  操纵期间共计115个交易日,账户组有109个交易日交易了“华扬联众” ,占全部交易日的94.78%,申买量排名第一的有98个交易日,买入成交量排名第一的有101个交易日 ,申卖量排名第一的有97个交易日,卖出成交量排名第一的有99个交易日 。账户组买入“华扬联众 ”数量占市场买成交量超过10%的有95个交易日,超过20%的有73个交易日 ,超过30%的有24个交易日。2020年12月25日买入量占当日市场成交量占比最高,为49.53%。卖出“华扬联众”数量占市场卖成交量超过10%的有85个交易日,超过20%的有41个交易日 ,超过30%的有3个交易日 。2020年12月16日卖出量占当日市场成交量占比最高,为49.01%。

  经计算,操纵期间账户组亏损95 ,209 ,141.97元。

  证监会对苏同责令改正,给予警告,并处以600万元罚款;对杨宁处以300万元罚款 。并对对苏同、杨宁分别采取10年市场禁入措施 。

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